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一、前言
为进一步加强学校资产管理,提高资产使用效率,确保资产安全,我校根据上级有关文件精神,结合学校实际情况,于近期开展了资产管理自查工作。现将自查情况报告如下:
二、自查范围及内容
1. 自查范围:本次自查覆盖学校所有固定资产、流动资产、无形资产等。
2. 自查内容:
(1)资产管理制度执行情况;
(2)资产购置、验收、使用、处置等环节的规范性;
(3)资产账实相符情况;
(4)资产维护保养情况;
(5)资产信息化管理情况。
三、自查发现的主要问题
1. 资产管理制度不够完善。部分部门对资产管理制度执行不严格,存在管理漏洞。
2. 资产购置、验收、使用、处置等环节不够规范。部分资产购置手续不齐全,验收流程不规范,使用过程中存在浪费现象,处置程序不严格。
3. 资产账实不符。部分资产账面价值与实际价值存在较大差异,资产盘点工作不够细致。
4. 资产维护保养不到位。部分资产存在老化、损坏现象,但未及时进行维修保养。
5. 资产信息化管理有待提高。部分资产信息录入不准确,更新不及时,无法实现资产信息的实时查询和共享。
四、整改措施及建议
1. 完善资产管理制度。针对自查中发现的问题,修订和完善学校资产管理制度,明确各部门职责,加强资产管理。
2. 规范资产购置、验收、使用、处置等环节。严格执行资产购置审批程序,规范验收流程,加强资产使用过程中的监督,确保资产合理利用。
3. 加强资产账实相符管理。定期开展资产盘点工作,确保资产账实相符,对账实不符的资产进行核实和处理。
4. 加强资产维护保养。建立健全资产维护保养制度,定期对资产进行检查、维修和保养,延长资产使用寿命。
5. 提高资产信息化管理水平。加强资产信息化建设,完善资产信息管理系统,实现资产信息的实时查询和共享。
五、总结
通过本次自查,我校对资产管理工作中存在的问题有了更加清晰的认识。我们将认真落实整改措施,不断提高资产管理水平,为学校教育教学工作提供有力保障。同时,也希望全校师生共同努力,共同维护好学校的资产,为学校的发展贡献力量。
敬请领导和相关部门对本次自查报告予以审阅,并提出宝贵意见和建议。我们将认真研究,不断改进工作,为学校的发展做出更大的贡献。
